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民進省委2015年部門預算及三公經費公開公示

作者: 發布時間:2015-04-22 訪問次數: 次 字體:【

   

   

  貴州省財政廳文件

   

   

   黔財編 〔2015〕6號

  

  貴州省財政廳關于做好省級部門預算及

  “三公”經費預算公開的通知

   

  省級各預算單位:

  為貫徹落實中央關于做好財政預算公開工作的要求,按照新修訂的《中華人民共和國預算法》以及《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2015〕45號)的有關規定,結合我省實際,現就做好2015年度省級部門預算、“三公”經費預算公開有關事宜通知如下:

  一、公開范圍和口徑

  按照《預算法》和國務院文件規定,除涉密部門外,所有使用財政撥款的部門和單位都應公開部門預算,所有使用財政撥款安排“三公”經費支出的部門和單位都應公開財政撥款“三公”經費預算。公開的主體是負責編制本部門預算的單位或部門。

  二、公開的時間和平臺

  《預算法》要求,“經本級政府財政部門批復的部門預算、決算及報表,應當在批復后的二十日內由各部門向社會公開,并對部門預算、決算中機關運行經費的安排、使用情況等重要事項作出說明”。省財政已批復省級各部門2015年預算,并對有關信息公開工作提出要求。目前,仍未公開有關預算信息的部門務必于4月22日前分別在本部門網站和貴州省人民政府網站同步進行公開。此外,各部門(含已公開部門)要于4月20日前將電子文檔抄報省政府網站,并確保提供內容與本部門網站公開的信息完全一致。(聯系人:宋建霜,聯系電話:0851-86892666。郵箱:sgjf@gzgov. gov. cn)

  三、有關工作要求

  一是各部門要結合實際,參照預算公開參考樣式,認真細化部門預算公開表格,同時擬定本部門預算公開文字說明,形成本部門、本單位擬公開的政府信息。預算公開參考樣式包括:“2015年省級部門預算文字說明參考內容”和“2015部門預算、‘三公’經費預算信息公開樣表”,相關內容可到省級部門預算編審系統下載(地址:http://10.100.2.128)

  二是按照“誰公開、誰負責”的原則,各部門要按照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律法規和國家有關規定,做好保密審查工作。在公開預算信息前,應當對擬公開的預算進行保密審查,凡屬國家秘密的預算信息,不得公開。

  三是各部門要加強宣傳引導,健全信息披露制度,積極應對社會關切,要對相關信息公開的社會反響進行預判,做好應對預案,公開后,要積極做好輿論引導。

  四是以后年度各部門須在預算法規定的時限內,嚴格按照預算公開有關要求及時公開本部門預算及“三公”經費預算。

   

   附件:1.2015年度省級部門預算及“三公”經費預算公開

  說明(參考內容)

  2.貴州省(部門名稱)(預算年度)年度部門預算

  收支預算總表

  3.貴州省(部門名稱)(預算年度)年度部門預算一般公共預算支出表

  4.貴州省(部門名稱)(預算年度)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況表

   

   

   

  貴州省財政廳

  2015年4月15日

  (聯系人:唐徐濱,聯系電話:86892765)    

   

   

   

   

   

  附件1

   

  中國民主促進會貴州省委員會

  2015年度省級部門預算及“三公”經費預算

  公開說明

  (參考內容)

  一、部門概況

  文字說明分為目錄和正文,正文應包括但不限于以下內容:部門概況、部門預算安排情況說明、部門預算表和公共專項支出預算安排情況說明等幾個部分。

  一、部門概況

  1、部門主要職能:作為參政黨履行政黨協商、參政議政、民主監督、社會服務等方面的職能。闡述部門主要職能,建議從部門“三定”方案摘錄。

   

  2、部門預算單位構成:闡述本部門包含為省本級行政預算單位。以

  及各類型事業單位(參公事業、財政全額補助事業、財政部分補助事業)情況;也可以表格形式列示。

  3、部門人員構成:闡述總編制19人數,、其中:行政機關編制15人、參照公務員法管理事業編制4人;在職實有人數17人,其中:行政機關14人、參照公務員法管理3人;,可區分行政編制、事業編制、軍轉干編制、后勤服務人員、離退休12人員等情況;也可以表格形式列示。

  二、部門預算安排情況說明

  1、部門預算收支情況:收入為原口徑一般公共預算撥款收入,預算安排列明收支總預算額406.36萬元;支出為一般公共服務支出,金額406.36萬元、本年收入以及在收入預算中的占比等內容。

  2、收入預算情況說明:收入為原口徑一般公共預算撥款收入列明部門收入預算的構成情況,各種類型資金絕對數及占比。

  3、支出預算情況說明:

  (1)支出預算總體情況。為一般公共服務支出,總金額406.36萬元,其中:基本支出245.36萬元,項目支出161萬元按基本支出和項目支出分類說明公共財政預算支出情況;

  (2)部門預算“三公經費”情況。列明“三公經費”預算總況、公務用車運行費18.48萬元,以及擬從公用經費提取的公務接待費3萬元;可在年度間縱向比較變化情況及原因。我省對因公出國(境)、公務用車購置實行總額控制,年初無法細未分配分到各部門,可予說明。

  三、項目支出安排情況說明

  項目支出總金額161萬元,中的涉及教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水事務等(特別是屬于民生項目范疇的)專項支出的項目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明其中:民進事務管理經費146萬元、左定超業務經費為15萬元。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件2

  中國民主促進會貴州省委員會(部門名稱)(預算2015年度)年度部門預算收支預算總表

  單位:萬元

  收  入

  支   出

  備注

  項目

  預算數

  項目

  預算數

  一、一般公共預算撥款收入

   

  一、一般公共服務

   406.36

   

    1、原口徑一般公共預算撥款收入

   406.36

  二、外交

   

   

    2、原預算外轉一般公共預算管理非稅收入

   

  三、國防

   

   

  二、專戶管理的非稅收入

   

  四、公共安全

   

   

  三、政府性基金預算收入

   

  五、教育

   

   

  四、其他收入

   

  六、科學技術

   

   

   

   

  ……

   

   

   

   

  ……

   

   

   

   

   

   

   

  收入合計

  406.36 

  支出合計

   406.36

   

  說明: 1.原口徑一般公共預算撥款收入指原一般預算撥款收入。

  2.原預算外轉一般公共預算管理非稅收入指財預[2010]88號文件印發后納入一般公共預算管理的非稅收入。

  3.專戶管理的非稅收入指未納入一般公共預算管理的財政專戶管理收入。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件3

  中國民主促進會貴州省委員會2015貴州省(部門名稱)(預算年度)年度部門預算一般公共預算支出表

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  合 計

  基本支出

  項目支出

  備注

  類

  款

  項

   

  合計

   

   

   

   

  201

   

   

  一般公共服務

  406.36

  245.36

  161

   

  201

  2801

   

  人大事務民主黨派

   

   

   

   

  201

  2801

  01

  行政運行

  245.36

  245.36

   

   

  201

  28

  02……

  民進一般行政管理事務經費……

  101

   

  101

   

  201

  28

  04

  民進參政議政事務經費

  60

   

  60

   

  221

   

   

  住房保障支出

   

   

   

   

  221

  02

   

  住房改革支出

   

   

   

   

  221

  02

  01

  住房公積金

  11.82

  11.82

   

   

  ……

  ……

  ……

  ……

   

   

   

   

   

  說明:1.本表反映一般公共預算撥款收入對應的支出,不包括政府性基金收入、專戶管理資金收入等安排的支出。

  2.基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出中屬于基本支出的部分。

  3.項目支出指行政事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  說明:1.本表反映一般公共預算撥款收入對應的支出,不包括政府性基金收入、專戶管理資金收入等安排的支出。

  2.基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出中屬于基本支出的部分。

  3.項目支出指行政事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

   

   

  附件4

  中國民主促進會貴州省委員會2015貴州省(部門名稱)(預算年度)“三公”經費一般公共預算

  財政撥款支出情況表

  單位:萬元

  項目

  2015

             年初預算數

  “三公”經費支出占
公共財政預算支出的比重

  備注

  合計

  21.48 

   

   

   一、 因公出國(境)費

  ——

   

   省本級實行總額控制,年初未分配到各單位,

   二、公務接待費

  3 

   1%

   

   三、公務車購置及運行維護費

  18.48 

   

   

       1、公務車運行維護費

  18.48 

   5%

   

       2、公務車購置費

  ——

   

   省本級實行總額控制,年初未分配到各單位。

  說明:1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

  5. 為加強“三公”經費管理,按照國家和省“厲行節約”的相關要求,貴州省省本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

   

   

   貴州省財政廳辦公室                                2015年4月15日印發

   

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